Číslo faktúry: 2277979
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 61.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.03.2022
Dátum doručenia: 05.04.2022
Datum zverejnenia: 05.04.2022