Číslo faktúry: 9/2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko
Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 41299884
Predmet faktúry: MOPS - externý manažment
Fakturovaná suma: 1890.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2022
Dátum doručenia: 31.05.2022
Datum zverejnenia: 31.05.2022