Obec Výborná
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2022 | Elektrina 8210051373 |
840.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
05.01.2022 | Elektrina 8210051380 |
96.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
05.01.2022 | Elektrina 8210051383 |
1572.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
05.01.2022 | Elektrina 8210051372 |
4356.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
05.01.2022 | Elektrina 8210051381 |
948.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
05.01.2022 | Elektrina 8210051379 |
2904.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
05.01.2022 | Elektrina 8210051375 |
360.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
05.01.2022 | Elektrina 8210051377 |
2184.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
05.01.2022 | Elektrina 8210051382 |
19344.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
05.01.2022 | Elektrina 8210051378 |
1284.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 06.01.2022 |
05.01.2022 | MOPS - externý manažment 42/2021 |
9792.79 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Peter Franko | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
05.01.2022 | Telefón do mš 6216290213 |
49.00 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 30.12.2021 | 31.12.2021 |
05.01.2022 | Kancelárske potreby 21000487 |
118.67 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 28.12.2021 | 31.12.2021 |
05.01.2022 | Technologický servis čov 2706/2021 |
157.92 € s DPH | Obec Výborná | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 30.12.2021 | 31.12.2021 |
05.01.2022 | Elektrina 2210075694 |
832.72 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 02.01.2022 | 31.12.2021 |
Zobrazených 2521 - 2535 z celkových 6831.
« Predchádzajúca 1 2 … 165 166 167 168 169 170 171 172 173 … 455 456 Nasledujúca »